Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
14156002 |
faktúra
COOP Jednota , 171,29 |
00168874 | 14.2.2014 |
14156001 |
faktúra
COOP Jednota , 8,83 |
00168874 | 14.2.2014 |
7302930272 |
faktúra
SPP , 890,00 |
35815256 | 17.2.2014 |
0114002739 |
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 7.1.2014 |
140019 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 23,40 |
33393257 | 22.1.2014 |
022014 |
faktúra
Pavol Riecky , 119,08 |
37424611 | 14.1.2014 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,18 |
35697270 | 29.8.2012 |
782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 20.8.2012 |
16082012 |
faktúra
Čalúnnictvo, E.Jánošíková , 50,00 |
34389989 | 12.8.2012 |
8741026974 |
faktúra
Slovak Telekom , 24,78 |
35763469 | 17.8.2012 |
1027112013 |
faktúra
Soft - gl , 39,32 |
36182214 | 26.11.2013 |
0113107656 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 6.11.2013 |
1560019 |
faktúra
COOP Jednota , 3,46 |
00168874 | 13.12.2013 |
30130334 |
faktúra
Ferex , 58,68 |
17682258 | 13.12.2013 |
1313484 |
faktúra
Krammont , 47,00 |
40331636 | 19.12.2013 |
13291806 |
faktúra
COOP Jednota , 3,32 |
00168874 | 13.12.2013 |
130543 |
faktúra
Unigastro s.r.o , 112,50 |
36565717 | 29.12.2013 |
2013203 |
faktúra
IURA EDITION |
31348262 | 31.12.2013 |
2013204 |
faktúra
MIKLOSSY , 162,91 |
42125308 | 31.12.2013 |
2013206 |
faktúra
Tibor Drienovský , 400,00 |
34392301 | 28.12.2013 |