Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
20120101 |
Faktúra 20120101
MEPOS, s.r.o. , 188,05 |
31595758 | 6.8.2012 |
20120102 |
Fakúra 20120102
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 7.8.2012 |
20120103 |
Fakúra 20120103
DATATRADE, s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 7.8.2012 |
20120104 |
Faktúra 20120104
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 8.8.2012 |
20120105 |
Faktúra 20120105
Obec Mýtna s.r.o. , 302,04 |
36735167 | 8.8.2012 |
20120113 |
Faktúra 20120113
Orange Slovensko, a.s. , 30,00 |
35697270 | 15.8.2012 |
20120114 |
Faktúra 20120114
PROBUGAS, a.s. , 228,86 |
17321981 | 22.8.2012 |
20120115 |
Faktúra 20120115
KROVY-SK s.r.o. , 28,80 |
43980899 | 27.8.2012 |
20120116 |
Faktúra 20120116
MEPOS, s.r.o. , 326,78 |
31595758 | 28.8.2012 |
20120117 |
Faktúra 20120117
Slovak Telekom a.s. , 15,59 |
35763469 | 3.9.2012 |
20120118 |
Faktúra 20120118
VAŠA Slovensko, s.r.o. , 434,65 |
35683813 | 5.9.2012 |
20120119 |
Faktúra 20120119
MEPOS, s.r.o. , 323,07 |
31595758 | 10.9.2012 |
20120120 |
Faktúra 20120120
Orange Slovensko a.s. , 31,06 |
35697270 | 11.9.2012 |
20120127 |
Faktúra 20120127
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 14.9.2012 |
20120128 |
Faktúra 20120128
PARAPETROL a.s. , 519,79 |
36526606 | 14.9.2012 |
20120129 |
Faktúra 20120129
PROBUGAS a.s. , 367,51 |
17321981 | 26.9.2012 |
20120130 |
Fakútra 20120130
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 4.10.2012 |
20120131 |
Faktúra 20120131
Slovak Telekom a.s. , 15,59 |
35763469 | 5.10.2012 |
20120138 |
Faktúra 20120138
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , 19,84 |
36644030 | 8.10.2012 |
20120139 |
Faktúra 20120139
Parapetrol a.s. , 328,32 |
36526606 | 8.10.2012 |