Číslo Název IČ partnera Vložen
17/2014 Faktúra odmeny výkonným umelcom
Slovgram , 33,50
17310598 23.4.2014
15/2014 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 18,50
35763469 16.4.2014
16/2014 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 40,17
35528052 16.4.2014
14/2014 Faktúra za použitie hudobných diel
SOZA , 20,40
00178454 7.4.2014
13/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00
36174360 31.3.2014
12/2014 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 12,38
35763469 17.3.2014
11/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00
36174360 3.3.2014
10/2014 Faktúra softvérový servis
Klubert , 176,40
34573488 28.2.2014
9/2014 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 22,66
35528052 17.2.2014
7/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00
36174360 31.1.2014
5/2014 Faktúra za odstránenie poruchy vodovodu
Štefan Griger - Aqualev , 368,40
34526986 30.1.2014
6/2014 Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00
36211222 30.1.2014
4/2014 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96
31575951 22.1.2014
3/2014 Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40
31396674 21.1.2014
2/2014 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 115,03
36211222 17.1.2014
1/2014 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 19,14
35763469 16.1.2014
53/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00
36174360 27.12.2013
52/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 39,60
35528052 17.12.2013
51/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00
35763469 13.12.2013
50/2013 Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 36,00
34573488 12.12.2013