Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
23/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,99 |
35763469 | 17.5.2013 |
24/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.6.2013 |
25/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,74 |
35763469 | 17.6.2013 |
26/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 52,64 |
35528052 | 19.6.2013 |
27/2013 |
Faktúra za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 28,80 |
35960132 | 27.6.2013 |
28/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 1.7.2013 |
29/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 |
35763469 | 16.7.2013 |
30/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 59,04 |
35528052 | 16.7.2013 |
31/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.8.2013 |
32/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 5.8.2013 |
33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 6.8.2013 |
34/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 41,88 |
34573488 | 8.8.2013 |
35/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 15.8.2013 |
36/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 36,88 |
35528052 | 19.8.2013 |
37/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 30.8.2013 |
38/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 13.9.2013 |
39/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 49,55 |
35528052 | 16.9.2013 |
40/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 3.10.2013 |
41/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 125,35 |
35528052 | 15.10.2013 |
42/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 41,37 |
35528052 | 15.10.2013 |