Číslo Název IČ partnera Vložen
9/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 23,88
35763469 14.2.2013
8/2013 Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 69,72
34573488 8.2.2013
7/2013 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88
35763469 6.2.2013
6/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00
36174360 5.2.2013
5/2013 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00
36211222 5.2.2013
4/2013 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 425,58
36211222 18.1.2013
3/2013 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96
31575951 17.1.2013
2/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93
35763469 16.1.2013
1/2013 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 14,72
35763469 9.1.2013
72/2012 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70
36174360 20.12.2012
71/2012 Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 34,82
35763469 18.12.2012
70/2012 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 63,32
35528052 14.12.2012
67/2012 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 20,48
35763469 7.12.2012
68/2012 Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš , 76,10
36174360 7.12.2012
66/2012 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70
36174360 4.12.2012
64/2012 Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93
35763469 15.11.2012
63/2012 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 54,20
35528052 15.11.2012
62/2012 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 151,62
35528052 8.11.2012
61/2012 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 14,39
35763469 8.11.2012
60/2012 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70
36174360 5.11.2012