Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 20.8.2012 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,18 |
35697270 | 29.8.2012 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 17,89 |
35697270 | 29.8.2012 |
2222012 |
faktúra
Pavol Riecky , 63,54 |
37424611 | 17.9.2012 |
2012225 |
faktúra
LUMA s.r.o , 20,00 |
36777935 | 28.8.2012 |
2012141 |
faktúra
Rajnoha Ľubomír , 150,00 |
41044991 | 31.8.2012 |
2121125876 |
faktúra
SOZA , 10,92 |
00178454 | 11.9.2012 |
2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 1 200,82 |
42125308 | 30.9.2012 |
1027112013 |
faktúra
Soft - gl , 39,32 |
36182214 | 26.11.2013 |
0113107656 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 6.11.2013 |
8260000991 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 39,13 |
36550949 | 14.2.2012 |
8260000992 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 2,52 |
36550949 | 14.2.2012 |
336003641 |
faktúra
ZVAK , 95,23 |
36550949 | 18.12.2013 |
8360106429 |
faktúra
ZVAK , 8,89 |
36550949 | 18.12.2013 |
8360106552 |
faktúra
ZVAK , 2,54 |
36550949 | 18.12.2013 |
0144100132 |
faktúra
SITA Slovensko a.s. , 234,66 |
36046221 | 21.2.2014 |
350 |
faktúra
IGNIS , 350,00 |
46983856 | 21.2.2014 |
30130334 |
faktúra
Ferex , 58,68 |
17682258 | 13.12.2013 |
1560019 |
faktúra
COOP Jednota , 3,46 |
00168874 | 13.12.2013 |
14156003 |
faktúra
COOP Jednota , 14,15 |
00168874 | 14.3.2014 |