Číslo Název IČ partnera Vložen
1061103537 Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70
36021211 23.3.2012
VF 2012003 Faktúra
Parkety Gatim s.r.o. , 154,00
36053520 26.3.2012
120040 faktúra
Technické služby , 353,82
00151149 26.3.2012
3735056058 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,98
35763469 26.3.2012
1120324275 Faktúra
SWAN a.s. , 11,32
35680202 26.3.2012
20121567 Faktúra
PMXnet , 10,08
36629880 26.3.2012
120022 Faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa , 328,35
00151149 26.3.2012
10120240 Faktúra
Aktíva Vladimír Jankovič , 118,80
37542966 26.3.2012
630004563 Faktúra
SPP a.s. , 47,00
35815256 26.3.2012
6300045763 Faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s. , 47,00
35815256 26.3.2012
20121177 Faktúra
PMXnet s.r.o , 10,08
36629880 26.3.2012
VF 2012005 Faktúra
Parkety Gatim s..r.o , 158,95
36053520 26.3.2012
3736035944 Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 36,17
35763469 26.3.2012
042012 Faktúra
Gabriela Medveďová GABRIELLE , 41,50
437777210 26.3.2012
0020121365 Faktúra
KEO s.r.o , 47,76
36739464 26.3.2012
1061200147 Faktúra
Brantner Gemer s.r.o , 38,20
36021211 26.3.2012
1255000674 Faktúra
Vaša Slovensko s.r.o , 492,43
35683813 26.3.2012
VF 2012007 Faktúra VF 2012007
Parkety Gatim s.r.o , 46,75
36053520 26.3.2012
7700017263 Faktúra
SWAN a.s. , 27,43
35680202 26.3.2012
3/2012 Faktúra
Hajndrev Henrich Hajnák , 151,80
35484683 26.3.2012