Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
20130057 |
Faktúra 20130057
VAŠ Slovensko, s.r.o. , 313,44 |
35683813 | 16.5.2013 |
20130058 |
Faktúra 20130058
Ing. Martin Schiller , 50,00 |
32600321 | 16.5.2013 |
20130059 |
Faktúra 20130059
METRO Cash Carry SR s.r.o. , 12,41 |
45952671 | 16.5.2013 |
20130060 |
Faktúra 20130060
Allianz , 38,19 |
00151700 | 16.5.2013 |
20130061 |
Faktúra 20130061
RUBÍN Ondrej Malček , 294,00 |
10869123 | 20.5.2013 |
20130063 |
Faktúra 20130063
DUBINET, s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 1.6.2013 |
20130064 |
Faktúra 20130064
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 3.6.2013 |
20130065 |
Faktúra 20130065
Orange Slovensko, a.s. , 29,94 |
35697270 | 9.6.2013 |
20130066 |
Faktúra 20130066
MEPOS, s.r.o. , 833,45 |
31595758 | 9.6.2013 |
20130073 |
Faktúra 20130073
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 4.7.2013 |
20130074 |
Faktúra 20130074
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, , 20,10 |
36644030 | 4.7.2013 |
20130075 |
Faktúra 20130075
Slovak Telekom, a.s. , 15,98 |
35763469 | 12.7.2013 |
20130076 |
Faktúra 20130076
Orange Slovensko, a.s. , 30,04 |
35697270 | 12.7.2013 |
20130083 |
Faktúra 20130083
KEO, s.r.o. , 13,50 |
36739464 | 19.7.2013 |
20130084 |
Faktúra 20130084
MEPOS, s.r.o. , 171,26 |
31595758 | 22.7.2013 |
20130085 |
Faktúra 20130085
PROBUGAS, a.s. , 353,58 |
17321981 | 22.7.2013 |
20130086 |
Faktúra 20130086
Podnik služieb a výroby , 76,02 |
31583865 | 26.7.2013 |
20130087 |
Faktúra 20130087
DATATRADE s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 6.8.2013 |
20130088 |
Faktúra 20130088
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 6.8.2013 |
20130088 |
Faktúra 20130088
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 6.8.2013 |