Číslo Název IČ partnera Vložen
551601 Zmluva o poskytnutí služby č.55 16 01 - Brantner Gemer, s.r.o
Brantner Gemer, s.r.o
36021211
Neuvedeno Zmluva o dielo
Neuvedeno 28.1.2011
Neuvedeno Zmluva o dielo
Neuvedeno 22.2.2011
1888/2011 Zmluva s uradom vlady SR
Urad vlady SR , 20 000,00
00151513 15.12.2011
dodatok č. 1 Zmluva o odvoze a zneškodňovaní KO
Technické služby mesta Hnúšťa , 4,98
00151154 1.2.2012
2/1834/HBH2012 Nájomná zmluva
SR Slovenská správa ciest, Miletičova 19 Bratislav , 1 429,34
00003328 16.3.2012
3/1773/HBH/2012 Kúpna zmluva č. 3/1773/HBH/2012
SR- Slovenská správa ciest,Miletičova 19 826 19 Br , 3 151,68
00003328 22.3.2012
2121102657 Faktúra
SOZA , 14,28
00178454 23.3.2012
20120001 Faktúra
Roman Krštieň Romadona , 2 146,28
46013644 23.3.2012
20120337 Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08
36629880 23.3.2012
110381 Faktúra č.110381
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30
00015149 23.3.2012
1061103537 Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70
36021211 23.3.2012
110381 Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za december 2011
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30
00151149 23.3.2012
1255000157 Faktúra
Vaša Slovensko a.s. , 618,38
35683813 23.3.2012
20120507 Faktúra
KEO s.r.o. , 50,57
36739464 23.3.2012
2734027742 Faktúra za služby pevnej siete
SlovakTelekom a.s. , 51,78
35763469 23.3.2012
6734044965 Faktúra za služby v pevnej sieti
Slovak Telekom a.s. , 20,98
35763469 23.3.2012
1120114562 Faktúra
SWAN a.s , 21,30
35680202 23.3.2012
900032078 Faktúra
OTP Banka Slovensko , 24,20
31318916 23.3.2012
6300045763 Faktúra za opakovanú dodávku plynu
Slovenský plynárenský priemysel , 47,00
358152256 23.3.2012