| Dokument | Typ | Dátum | Číslo | Zmluvný partner | IČO | Čiastka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 201205 | Róbert Mišovec - EMER | 44260202 |
59,90
| |
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 2103200 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. Nové Mesto n/V | 36324124 |
64,86
| |
| Faktúra v MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 20120579 | OBIM, s.r.o. Dubnica n/V | 36307777 |
63,20
| |
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 20120579 | OBIM, s.r.o. Dubnica n/V | 36307777 |
63,20
| |
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 10424 | COOP Jednota Trenčín | 00168912 |
65,87
| |
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 12100640 | Jakub Ilavský, Trenčín | 36326615 |
21,08
| |
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 12100713 | Jakub Ilavský, Trenčín | 36326615 |
31,03
| |
| Faktúra MŠ | faktúra |
16.04.2012
| 2012007 | Viera Dianová, Slavnica | 45333190 |
124,37
| |
| Zmluva | zmluva |
13.04.2012
| 1/2012 | AGRO-COMMEDRCED, s.r.o.Žilina | 36442046 |
72 643,93
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 2012005 | Viera Dianová | 45333190 |
38,16
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 20120144 | Dast,s.r.o. | 31571816 |
65,28
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 21200230 | NOVUX s.r.o. | 31587071 |
203,60
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 20120211 | EVPÚ-ZVS, a.s. Dubnica n/V | 36009211 |
325,09
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 1203049 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 36303305 |
146,20
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 1240006 | PD Bolešov | 00200018 |
29,35
| |
| Faktúraq | faktúra |
13.04.2012
| 1240009 | PD Bolešov | 00200018 |
29,35
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 1250008 | PD Bolešov | 00200018 |
59,09
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 4060828 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava | 35697270 |
80,54
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 7164070779 | SPP, a.s. Bratislava | 35815256 |
45,00
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 1202066 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 36303305 |
146,20
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 1203055 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o. | 36303305 |
257,99
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 20120001 | AGRO-COMMERCE s r.o. | 36442046 |
14 528,00
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 20120211 | FEREX, s.r.o. Nitra | 17682258 |
451,20
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 20121134 | UNIKOMAS a.s. Dubnica n/V | 36313360 |
472,74
| |
| Faktúra | faktúra |
13.04.2012
| 12011 | RZ Vlára - Váh Nemšová | 36115932 |
247,20
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- nasledujúca ›
- posledná »





